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2019年度涇源縣香水鎮開源小學小學部門決算

索引號 640424003/2020-00354 文號 生成日期 2020-09-17
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

目錄

 

    第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

    第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

         一、收入支出決算總體情況說明

         二、收入決算情況說明

         三、支出決算情況說明

         四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

         五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

         六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

   第四部分  名詞解釋

   第五部分  附件

 

第一部分  單位概況

 

 一、部門職責

貫徹執行黨的教育方針和上級教育行政部門制定的各項教育法規、政策,負責學校教育教學事業改革和教育事業發展規劃、年度計劃的制定和實施工作。負責貫徹落實好黨的教育方針和上級教育行政部門指定的各項教育法規政策。

貫徹執行黨、國家和自治區關于加強學校思想政治工作的方針、政策;負責學校思想政治工作、精神文明建設工作。

負責義務教育和教學改革的具體工作,規范辦學行為;負責促進教育公平的協調與組織實施工作,促進學生平等接受義務教育;負責指導幼兒教育和特殊教育工作;負責組織實施基礎教育國家課程教材計劃,全面實施素質教育。

承擔學校德育工作、校外教育工作;負責學校布局結構的相關工作。落實國家基礎教育基本要求,負責指導學校教學信息化、圖書館和實驗室設備配備工作;負責基礎教育發展水平和質量的監測工作。

協同有關部門做好教育系統勞動工資和人事管理工作;負責教師隊伍建設,組織實施學歷達標工作;負責教師培訓工作。負責全鎮中小學繼續教育、遠程教育工作;負責指導、組織實施學校體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育的相關工作;承擔指導、監督學校校園安全管理和學校綜合治理工作;負責組織實施學生體質健康監測工作。

負責貫徹落實學前教育的政策,制定學前教育發展規劃,完善管理制度。負責掃除青壯年文盲。

負責全鎮農村中小學“營養改善計劃”管理及學校食堂、食品安全工作。

負責全鎮校舍維護、教學設備的規劃編制、項目報批、組織實施和質量、安全監督檢查工作;監督全鄉各學校教育經費的使用與管理的執行情況;承擔教育經費執行情況的統計、監控工作;會同有關部門編制管理各類類教育專項經費、各類教育專項經費與基礎建設投資和國內外教育援建資金。

執行基礎教育評估標準,負責對各級各類學校進行評估工作;負責對全鄉教育法律、法規、規章制度落實情況進行督導。

負責組織實施全民健身計劃,指導開展學校體育、農村體育、社區體育、民族體育、社會體育等群眾性體育活動;實施國家體育鍛煉標準,指導國民體質監測和社會體育指導隊伍建設;指導青少年體育工作;會同有關部門規劃、指導體育設施建設;負責全鄉體育人才培養工作。

承辦上級主管部門交辦的其他事項。

   二、機構設置

2019年度末,涇源縣香水鎮學區中心校執行事業單位會計制度的單位11個。全鄉鎮共有村級完全小學6所,初級小學5所,公辦幼兒園4所,附設學前班6所。年末一般公共預算財政補助開支134人,其中:中小學幼兒園專任教師110人;雇傭廚師33人,縣政府招聘幼兒教師17人,招聘編外教師16人。2019年末在校小學生1460人;學前教育在園學生293人。

按照部門決算編報要求,納入涇源縣城關第二小學2019年度部門決算編報范圍的單位共11個,包括11個二級預算單位。預算單位構成:香水鎮學區中心校事業單位11個:涇源縣城關第二小學、涇源縣香水鎮惠臺小學、涇源縣香水鎮園子小學、涇源縣香水鎮沙南小學、涇源縣香水鎮車楊小學、涇源縣香水鎮上橋小學、涇源縣香水鎮下橋小學、涇源縣香水鎮太陽小學、涇源縣香水鎮暖水小學、涇源縣香水鎮米崗小學、涇源縣香水鎮卡子小學。4所幼兒園:香水鎮下橋幼兒園、香水鎮沙源幼兒園、香水鎮園子幼兒園,香水鎮卡子幼兒園。

 


第二部分  2019年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

29828181.45

一、一般公共服務支出

29

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

30

0

三、上級補助收入

3

0

三、國防支出

31

0

四、事業收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、經營收入

5

0

五、教育支出

33

22746883.83

六、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

34

0

七、其他收入

7

0

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0


8


八、社會保障和就業支出

36

3782334.68


9


九、衛生健康支出

37

1214797.31


10


十、節能環保支出

38

0


11


十一、城鄉社區支出

39

0


12


十二、農林水支出

40

0


13


十三、交通運輸支出

41

0


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商業服務業等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地區支出

45

0


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

1394460


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0

 


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0


22


二十二、其他支出

50

0


23


二十三、債務還本支出

53

0


24


二十三、債務付息支出

54

0

本年收入合計

25

29828181.45

本年支出合計

55

29138475.82

用事業基金彌補收支差額

26


結余分配

56

0

年初結轉和結余

27

239333.53

年末結轉和結余

57

929039.16

總計

28

30067514.98

總計

58

30067514.98

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表











公開02表

公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

29828181.45

29828181.45

0

0

0

0

0

 205

 教育支出

23436589.46

23436589.46

0

0

0

0

0

 20502

 普通教育

23110113.46

23110113.46

0

0

0

0

0

2050201

學前教育

723478

723478

0

0

0

0

0

2050202

小學教育

22236635.46

22236635.46

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

30000

30000

0

0

0

0

0

 2050299

 其他普通教育支出

120000

120000

0

0

0

0

0

20507

特殊教育

326476

326476

0

0

0

0

0

 2050799

 其他特殊教育支出

326476

326476

0

0

0

0

0

 208

 社會保障和就業支出

3782334.68

3782334.68

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

3782334.68

3782334.68

0

0

0

0

0

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

211538.18

211538.18

0

0

0

0

0

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

2732207.5

2732207.5

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業單位離退休支出

838589

838589

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

1214797.31

1214797.31

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

1214797.31

1214797.31

0

0

0

0

0

2101102

事業單位醫療

861391.36

861391.36

0

0

0

0

0

2101103

公務員醫療補助

353405.95

353405.95

0

0

0

0

0

211

住房保障支出

1394460

1394460

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1394460

1394460

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

1394460

1394460

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

 

 

支出決算表











公開03表


公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學






金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

29138475.82 

25725515.45 

3412960.37 

0 

0 

0 


 205

 教育支出

22746883.83

19333923.46

3412960.37

0

0

0


 20502

 普通教育

22678407.83

19333923.46

3344484.37

0

0

0


2050201

學前教育

763478

763478

0

0

0

0


2050202

小學教育

21764929.83

18540445.46

3224484.37

0

0

0


2050203

初中教育

30000

30000

0

0

0

0


 2050299

 其他普通教育支出

120000

0

120000

0

0

0


20507

特殊教育

68476

0

68476

0

0

0


 2050799

 其他特殊教育支出

68476

0

68476

0

0

0


 208

 社會保障和就業支出

3782334.68

3782334.68

0

0

0

0


20805

行政事業單位離退休

3782334.68

3782334.68

0

0

0

0


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

211538.18

211538.18

0

0

0

0


2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

2732207.5

2732207.5

0

0

0

0


2080599

其他行政事業單位離退休支出

838589

838589

0

0

0

0


210

衛生健康支出

1214797.31

1214797.31

0

0

0

0


21011

行政事業單位醫療

1214797.31

1214797.31

0

0

0

0


2101102

事業單位醫療

861391.36

861391.36

0

0

0

0


2101103

公務員醫療補助

353405.95

353405.95

0

0

0

0


211

住房保障支出

1394460

1394460

0

0

0

0


22102

住房改革支出

1394460

1394460

0

0

0

0


2210201

住房公積金

1394460

1394460

0

0

0

0


注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 


 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

29828181.45 

一、一般公共服務支出

30

0 

0 

0 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0 

二、外交支出

31

0 

0 

0 


3


三、國防支出

32

0 

0 

0 


4


四、公共安全支出

33

0 

0 

0 


5


五、教育支出

34

22746883.83 

22746883.83 

0 


6


六、科學技術支出

35

0 

0 



7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0 

0 

0 


8


八、社會保障和就業支出

37

3782334.68 

3782334.68 

0 


9


九、衛生健康支出

38

1214797.31 

1214797.31 

0 


10


十、節能環保支出

39

0 

0 

0 


11


十一、城鄉社區支出

40

0 

0 

0 


12


十二、農林水支出

41

0 

0 

0 


13


十三、交通運輸支出

42

0 

0 

0 


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0 

0 

0 


15


十五、商業服務業等支出

44

0 

0 

0 


16


十六、金融支出

45

0 

0 

0 


17


十七、援助其他地區支出

46

0 

0 

0 


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0 

0 

0 


19


十九、住房保障支出

48

1394460 

1394460 



20


二十、糧油物資儲備支出

49

0 

0 

0 


21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0 

0 

0 


22


二十二、其他支出

51

0 

0 

0 


23


二十三、債務還本支出

52

0

0

0


24


二十三、債務付息支出

53

0

0

0

本年收入合計

25

29828181.45 

本年支出合計

54

29138475.82 

29138475.82 

0 

年初財政撥款結轉和結余

26

239333.53 

年末財政撥款結轉和結余

55

929039.16 

929039.16 

0 

一、一般公共預算財政撥款

27

239333.53 


56




二、政府性基金預算財政撥款

28

0 






合計

29

30067514.98 

合計


30067514.98 

30067514.98 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表













 

一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表


公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學



金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

29138475.82 

25725515.45 

3412960.37 


 205

 教育支出

22746883.83 

19333923.46 

3412960.37 


 20502

 普通教育

22678407.83 

19333923.46 

3344484.37 


2050201

學前教育

763478 

763478 

0 


2050202

小學教育

21764929.83

18540445.46

3224484.37


2050203

初中教育

30000 

30000 

0 


 2050299

 其他普通教育支出

120000 

0 

120000 


20507

特殊教育

68476 

0 

68476 


 2050799

 其他特殊教育支出

68476

0

68476


 208

 社會保障和就業支出

3782334.68

3782334.68

0


20805

行政事業單位離退休

3782334.68

3782334.68

0


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

211538.18

211538.18

0


2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

2732207.5

2732207.5

0


2080599

其他行政事業單位離退休支出

838589

838589

0


210

衛生健康支出

1214797.31

1214797.31

0


21011

行政事業單位醫療

1214797.31

1214797.31

0


2101102

事業單位醫療

861391.36

861391.36

0


2101103

公務員醫療補助

353405.95

353405.95

0


211

住房保障支出

1394460

1394460

0


22102

住房改革支出

1394460

1394460

0


2210201

住房公積金

1394460

1394460

0


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表



公開06表

公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學


金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

24348248.45

302

商品和服務支出

538678

310

資本性支出

0

30101

  基本工資

6572439

30201

  辦公費

172778

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

5424831

30202

  印刷費

0

31002

  辦公設備購置

0

30103

  獎金

2857298

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置

0

30106

  伙食補助費

0

30204

  手續費

0

31005

  基礎設施建設

0

30107

  績效工資

2012001

30205

  水費

0

31006

  大型修繕

0

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

2732207.5

30206

  電費

0

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0

30109

  職業年金繳費

211538.18

30207

  郵電費

0

31008

  物資儲備

0

30110

  職工基本醫療保險繳費

861391.36

30208

  取暖費

112400

31009

  土地補償

0

30111

  公務員醫療補助繳費

353405.95

30209

  物業管理費

00

31010

  安置補助

0

30112

  其他社會保障繳費

203736.46

30211

  差旅費

0

31011

  地上附著物和青苗補償

0

30313

  住房公積金

1394460

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償

0

30314

  醫療費

0

30213

  維修(護)費

0

31013

  公務用車購置

0

30199

  其他工資福利支出

1724940

30214

  租賃費

0

31019

  其他交通工具購置

0

303

對個人和家庭的補助

838589

30215

  會議費

0

31021

  文物和陳列品購置

0

30301

  離休費

0

30216

  培訓費

0

31022

  無形資產購置

0

30302

  退休費

719783

30217

  公務接待費

0

31099

  其他資本性支出

0

30303

  退職(役)費

0

30218

  專用材料費

0

312

對企業補助

0

30304

  撫恤金

64516

30224

  被裝購置費

0

31201

  資本金注入

0

30305

  生活補助

54290

30225

  專用燃料費

0

31203

  政府投資基金股權投資

 0

30306

  救濟費

0

30226

  勞務費

253500

31204

  費用補貼

0

30307

  醫療費補助

0

30227

  委托業務費

0

31205

  利息補貼

0

30308

  助學金

0

30228

  工會經費

0

31299

  其他對企業補助

0

30309

  獎勵金

0

30229

  福利費

0

399

其他支出

0

30310

  個人農業生產補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

0

39906

  贈與

0

30399

  其他對個人和家庭的補助

0

30239

  其他交通費用

0

39907

  國家賠償費用支出

0




30240

  稅金及附加費用

0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0




30299

  其他商品服務支出

0

39999

  其他支出

0




307

債務利息及費用支出

0







30701

  國內債務付息

0







30702

  國外債務付息

0







30703

  國內債務發行費用

0







30704

  國外債務發行費用

0




人員經費合計

25186837.45

公用經費合計

538678

合       計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表

 












 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學










金額單位:元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2019年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。






















 



 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












          公開08表


公開部門:寧夏回族自治區涇源縣香水鎮開源小學






金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

239333.53 

29828181.45 

29138475.82 

25725515.45 

3412960.37 

929039.16 


 205

 教育支出

239333.53 

23436589.46 

22746883.83 

19333923.46 

3412960.37 

929039.16 


 20502

 普通教育

199333.53

23110113.46

22678407.83

19333923.46

3344484.37

631039.16


2050201

學前教育

40000 

723478 

763478 

763478 

0 

0 


2050202

小學教育

159333.53 

22236635.46 

21764929.83 

18540445.46 

3224484.37 

631039.16 


2050203

初中教育

0 

30000 

30000 

30000 

0 

0 


 2050299

 其他普通教育支出

0 

120000 

120000 

0 

120000 

0 


20507

特殊教育

40000 

326476 

68476 

 68476


298000 


 2050799

 其他特殊教育支出

40000

326476

68476


68476

298000


 208

 社會保障和就業支出

0

3782334.68

3782334.68

3782334.68

0

0


20805

行政事業單位離退休

0

3782334.68

3782334.68

3782334.68

0

0


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0

211538.18

211538.18

211538.18

0

0


2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

0

2732207.5

2732207.5

2732207.5

0

0


2080599

其他行政事業單位離退休支出

0

838589

838589

838589

0

0


210

衛生健康支出

0

1214797.31

1214797.31

1214797.31

0

0


21011

行政事業單位醫療

0

1214797.31

1214797.31

1214797.31

0

0


2101102

事業單位醫療

0

861391.36

861391.36

861391.36

0

0


2101103

公務員醫療補助

0

353405.95

353405.95

353405.95

0

0


211

住房保障支出

0

1394460

1394460

1394460

0

0


22102

住房改革支出

0

1394460

1394460

1394460

0

0


2210201

住房公積金

0

1394460

1394460

1394460

0

0


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表



第三部分 2019年度部門決算情況說明

      

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計29828181.45元,支出總計29138475.82元。與2018年度相比,收入增加2652427.25元,增加9%,支出增加2012756.72元,增加7%元,主要原因是:下撥公用經費增加,公務支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計29828181.45元,其中:財政撥款收入 29828181.45元,占100%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計29138475.82元,其中:基本支出25725515.45元,占88%;項目支出3412960.37元,占11%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%,對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計29828181.45元,支出總計29138475.82元。與2018年度相比,財政撥款收增加2944027.25元,增長10%,,2012756.72元,增加7%元,主要原因是:下撥公用經費增加,公務支出增加。

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出29138475.82元,占本年支出合計的97%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加2254321.62元,增加8%,主要原因是:下撥公用經費增加,公務支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出29138475.82元,主要用于以下方面:(按支出功能分類科目說明)如:一般公共服務(類)支出29138475.82元,占100%;教育(類)支出22746883.83元,占78%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出3782334.68元,占12%;衛生健康(類)支出1214797.31元,占4%;節能環保(類)支出0元,占0%;城鄉社區(類)支出0元,占0%;資源勘探信息(類)支出0元,占0%;農林水(類)支出0元,占0%;交通運輸(類)支出0元,占0%;自然資源海洋氣象(類)支出0元,占0%;住房保障(類)支出1394460元,占4%,等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30067514.98元,支出決算為29138475.82元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員退休,公務支出減少。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出29138475.82元,其中:人員經費25725515.45元,公用經費3412960.37

元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出24348248.45元,較2019年度年初預算數增加1377267元,增長0%,較2018年度決算數增加6638893.45元,增長37%。

2.商品和服務支出538678元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,較2018年度決算數減少1614998元,降低4.6%。

3.對個人和家庭的補助838589元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2018年度決算減少)1249841元,降低5.9%。

4.資本性支出(基本建設)0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

5.資本性支出0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是無;較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

6.對企業補助(基本建設)0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是0;較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

7.對企業補助0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:無;較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

8.其他支出0元,較2019年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。(一)2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元,支出決算0元,完成預算的0%。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決0元,占0%;公務接待費支出決算0元,占0%。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2018年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。


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