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中共涇源縣委網信辦2019年度部門決算公開

索引號 640424001/2020-00102 文號 生成日期 2020-09-17
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣網信辦 責任部門


目錄

 

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


 

第一部分  單位概況

 

 一、部門職責

(1)負責處理縣委網絡安全和信息化委員會日常工作,協調督促有關方面落實縣委網絡安全和信息化委員會的決定事項、工作部署要求。組織開展全縣網絡安全和信息化重大問題研究,向縣委網絡安全和信息化委員會提出工作建議。

(2)組織研究起草涇源縣網絡安全和信息化發展規劃、重大政策。

(3)統籌協調全縣網絡安全保障體系和可信體系建設,協調信息安全保護工作。

(4)督促落實政治、經濟、文化、社會、生態文明等網絡安全和信息化重大事項。負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作。

(5)負責互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,指導督促落實網絡意識形態工作責任制,維護互聯網意識形態安全。

(6)負責指導協調網絡輿情信息工作。

(7)推動網絡陣地建設,指導重點新聞網站規劃建設,指導協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,推動移動互聯網發展,會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。負責網站轉載新聞稿源的審核管理

(8)推動網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。發展、聯系、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,統籌推進互聯網企業黨建工作。

(9)落實國家互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

(10)協調完善扶持信息網絡行業自主創新和發展的政策體系,開展互聯網經濟和發展態勢研究,推動建立健全信息網絡行業投融資支持服務體系、技術創新服務體系。

(11)指導全縣有關機構開展金融信息服務業務。

(12)負責組織電子政務發展規劃和重大事項會商。

(13)組織開展網絡安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設。

(14)指導、檢查、統籌推進鄉(鎮)及有關部門(單位)網絡安全和信息化工作。

(15)完成縣委、政府交辦的其他任務。

 二、機構設置

中共涇源縣委網信辦內設綜合辦公室1個股室,無下屬單位。按照部門決算編報要求,納入2019年度部門決算編報范圍的單位共1個,為中共涇源縣委網信辦本級。

 

 


第二部分  2019年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:中共涇源縣委網信辦





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

650506.71 

一、一般公共服務支出

29

570208.87 

二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30


三、上級補助收入

3


三、國防支出

31


四、事業收入

4


四、公共安全支出

32


五、經營收入

5


五、教育支出

33


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

35



8


八、社會保障和就業支出

36

32845.30 


9


九、衛生健康支出

37

21086.54 


10


十、節能環保支出

38



11


十一、城鄉社區支出

39



12


十二、農林水支出

40



13


十三、交通運輸支出

41



14


十四、資源勘探信息等支出

42



15


十五、商業服務業等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地區支出

45



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

26066.00 


20


二十、糧油物資儲備支出

48



21


二十一、災害防治及應急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、債務還本支出

53



24


二十三、債務付息支出

54


本年收入合計

25

650206.71 

本年支出合計

55

 650206.71

    用事業基金彌補收支差額

26


    結余分配

56


    年初結轉和結余

27


    年末結轉和結余

57


總計

28

650206.71 

總計

58

 650206.71

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表











公開02表

公開部門:中共涇源縣委網信辦







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

650206.71

650206.71






 2013701

行政運行

366222.86 

366222.86 






 2013702

一般行政管理事務

203986.01 

203986.01 






2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

32845.30

32845.30






2101101

行政單位醫療

16065.84

16065.84






2101103

公務員醫療補助

5020.70

5020.70






2210201

住房公積金

26066.00

26066.00






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 


 

 

支出決算表











公開03表


公開部門:中共涇源縣委網信辦






金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

650206.71 

446220.70 

203986.01 





 2013701

行政運行

366222.86 

366222.86 






 2013702

一般行政管理事務

203986.01 


203986.01 





2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

32845.30

32845.30






2101101

行政單位醫療

16065.84

16065.84






2101103

公務員醫療補助

5020.70

5020.70






2210201

住房公積金

26066.00

26066.00






注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表


 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:中共涇源縣委網信辦







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

650206.71 

一、一般公共服務支出

30

570208.87 

570208.87 


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

31





3


三、國防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科學技術支出

35





7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36





8


八、社會保障和就業支出

37

32845.30 

32845.30 



9


九、衛生健康支出

38

21086.54 

21086.54 



10


十、節能環保支出

39





11


十一、城鄉社區支出

40





12


十二、農林水支出

41





13


十三、交通運輸支出

42





14


十四、資源勘探信息等支出

43





15


十五、商業服務業等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地區支出

46





18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

26066.00 

26066.00 



20


二十、糧油物資儲備支出

49





21


二十一、災害防治及應急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、債務還本支出

52





24


二十三、債務付息支出

53




本年收入合計

25

650206.71 

本年支出合計

54

650206.71 

650206.71 


年初財政撥款結轉和結余

26


年末財政撥款結轉和結余

55




一、一般公共預算財政撥款

27



56




二、政府性基金預算財政撥款

28







合計

29

650206.71 

合計


650206.71 

650206.71 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表















 

一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表


公開部門:中共涇源縣委網信辦



金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

650206.71 

446220.70 

203986.01 


 2013701

行政運行

366222.86 

366222.86 



 2013702

一般行政管理事務

203986.01 


203986.01 


2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

32845.30

32845.30



2101101

行政單位醫療

16065.84

16065.84



2101103

公務員醫療補助

5020.70

5020.70



2210201

住房公積金

26066.00

26066.00



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表



公開06表

公開部門:


金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

422220.70

302

商品和服務支出

24000

310

資本性支出


30101

  基本工資

110745.00

30201

  辦公費


31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

94870

30202

  印刷費


31002

  辦公設備購置


30103

  獎金

103572.00

30203

  咨詢費


31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資


30205

  水費


31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

32845.30

30206

  電費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費


31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

16065.84

30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

5020.70

30209

  物業管理費


31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

1927.86

30211

  差旅費


31011

  地上附著物和青苗補償


30313

  住房公積金

26066.00

30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30314

  醫療費


30213

  維修(護)費


31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

31108.00

30214

  租賃費


31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費


30216

  培訓費


31022

  無形資產購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費


30226

  勞務費


31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金


30228

  工會經費


31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金


30229

  福利費


399

其他支出


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


39906

  贈與


30399

其他對個人和家庭的補助


30239

  其他交通費用

24000

39907

  國家賠償費用支出





30240

  稅金及附加費用


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

  其他商品服務支出


39999

  其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

  國內債務付息








30702

  國外債務付息








30703

  國內債務發行費用








30704

  國外債務發行費用





人員經費合計

422220.70

公用經費合計

24000

合         計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表

 












 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:










金額單位:元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。






















 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












          公開08表


公開部門:






金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表



第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計650206.71元,支出總計650206.71元。與2018年度相比,收、支總計各增加650206.71元,增長100%,主要原因是中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位。

 二、收入決算情況說明

2019年度收入合計650206.71元,其中:財政撥款收入650206.71元,占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計650206.71元,其中:基本支出446220.70元,占69%;項目支出203986.01元,占31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計650206.71元,支出總計650206.71元。中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,2018年度無收入、支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出650206.71元,占本年支出合計的100%。中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,2018年度無收入、支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出650206.71元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出570208.87元,占88%;社會保障和就業(類)支出32845.30元,占5%;衛生健康(類)支出21086.54元,占3%;住房保障(類)支出26066.00元,占4%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,未納入2019年預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出650206.71元,其中:人員經費422220.70元,公用經費24000元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出422220.70元,中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,未納入2019年預算,無2018年決算。

2.商品和服務支出24000元,中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,未納入2019年預算,無2018年決算。

3.對個人和家庭的補助0元,中共涇源縣委網信辦為2019年2月新成立單位,未納入2019年預算,無2018年決算。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

中共涇源縣委網信辦2020年無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

中共涇源縣委網信辦2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

2019年度本部門機關運行經費支出24000元,2018年無。主要原因是:中共涇源縣委網信辦為2019年2月機構改革后新成立單位,單位編制人數4人,未納入2019年預算,無2018年決算。。

(二)政府采購情況說明

2019年度本部門固定資產政府采購支出總額74880元。其中:政府采購貨物支出74880元、政府采購工程支出0元、政府采購服務0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日,本部門房屋面積0平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到100%。

2.部門決算中項目績效自評結果。財政部門今年在部門決算中增加項目績效評價結果。

3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

無。

4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

無。

第四部分  名詞解釋

1.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指紀委監委本級及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指紀委監委開展專項工作的項目支出。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員經費的支出。

7.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第五部分    附件

    無。


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